Documentos oficializados
| Código | CI01-F16 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|
| Título | FORMATO AUTOEVALUACIÓN EQUIPO AUDITORÍA | Tipo documento | FORMATOS |
| Fecha de vigencia | 13-06-2025 | Estado | Oficializado |
| Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | De acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas que tiene como fundamento los lineamientos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del Instituto Internacional de Auditoría Interna IIA, se establece que la evaluación de desempeño de la actividad de auditoría interna se realizará a través del Programa de Aseguramiento de Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna PAMC, este programa pretende evaluar el cumplimiento de los principios fundamentales para la práctica profesional, el código de ética, la definición de auditoría interna, además del cumplimiento de las normas. |
| Modificado por | HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-06-11 11:08:01 |
| Asignado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-06-11 17:43:30 |
| Revisado metodológicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2025-06-11 18:03:08 |
| Aprobado técnicamente por | SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE | Fecha | 2025-06-12 11:08:15 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2025-06-13 13:15:21 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2025-06-13 14:08:18 |
| Criterios de actualización | | ||
| Documento de copia no controlada | CI01-F16_V2.xlsx | ||
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
| Documentos internos | Documentos externos | ||
| Documentos relacionados | Anexos | ||
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
| Normas | Términos | ||
| CONTROL DE CAMBIOS | |||
| La propuesta de ajuste incluye las siguientes modificaciones:1.Actualización logo SIC.2.Inclusión del número de consecutivo del Informe Final de la Auditoría.3.Ajustes en algunos de los criterios contemplados e inclusión de adicionales. | |||
| SOPORTES | |||
| No hay soportes | |||