Documentos oficializados
Código CI01-F16 Versión 2
Título FORMATO AUTOEVALUACIÓN EQUIPO AUDITORÍA Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 13-06-2025 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación De acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas que tiene como fundamento los lineamientos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del Instituto Internacional de Auditoría Interna IIA, se establece que la evaluación de desempeño de la actividad de auditoría interna se realizará a través del Programa de Aseguramiento de Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna PAMC, este programa pretende evaluar el cumplimiento de los principios fundamentales para la práctica profesional, el código de ética, la definición de auditoría interna, además del cumplimiento de las normas.
Modificado por HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-11 11:08:01
Asignado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-11 17:43:30
Revisado metodológicamente por NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA Fecha 2025-06-11 18:03:08
Aprobado técnicamente por SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE Fecha 2025-06-12 11:08:15
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2025-06-13 13:15:21
Publicado por MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2025-06-13 14:08:18
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI01-F16_V2.xlsx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    La propuesta de ajuste incluye las siguientes modificaciones:1.Actualización logo SIC.2.Inclusión del número de consecutivo del Informe Final de la Auditoría.3.Ajustes en algunos de los criterios contemplados e inclusión de adicionales.
    SOPORTES
    No hay soportes