| Código | | Versión | 1 |
| Título | | Tipo documento | |
| Fecha de vigencia | Pendiente por publicar | Estado | |
| Proceso | | Justificación | |
| Elaborado por | JUAN MANUEL MEJIA MALDONADO / CONTRATISTA | Fecha | 2023-12-20 12:27:31 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2023-12-20 16:04:39 |
| Revisado técnicamente por | LAURA JOHANNA FORERO TORRES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-12-22 12:09:09 |
| Aprobado por | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SIERRA / DIRECTORA | Fecha | 2023-12-26 13:38:39 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2023-12-27 18:52:31 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2023-12-27 19:05:23 |
| Criterios de actualización | Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso Planes de mejoramiento producto de auditorias Internas | | |
| Documento de copia no controlada | |
| DOCUMENTOS RELACIONADOS |
| Documentos internos | Documentos externos |
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| Documentos relacionados | Anexos |
*PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTABLE - GF01-P01 | |
| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS |
| Normas | Términos |
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| CONTROL DE CAMBIOS |
| N0 hay control de cambios |
| SOPORTES |
| No hay soportes |