| Código | | Versión | 8 |
| Título | | Tipo documento | |
| Fecha de vigencia | Pendiente por publicar | Estado | |
| Proceso | | Justificación | |
| Modificado por | ARTURO MARTINEZ OCHOA / COORDINADOR | Fecha | 2024-12-04 14:39:26 |
| Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-12-05 11:51:23 |
| Revisado técnicamente por | NELLY QUINTANA JEREZ / CONTRATISTA | Fecha | 2024-12-12 03:12:53 |
| Aprobado por | ARTURO MARTINEZ OCHOA / COORDINADOR | Fecha | 2024-12-12 17:15:40 |
| Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2024-12-16 10:34:27 |
| Publicado por | MARY CARRILLO PACHECO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2024-12-16 15:53:51 |
| Criterios de actualización | Planes de mejoramiento producto de auditorias Internas | | |
| Documento de copia no controlada | |
| DOCUMENTOS RELACIONADOS |
| Documentos internos | Documentos externos |
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| Documentos relacionados | Anexos |
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| NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS |
| Normas | Términos |
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| CONTROL DE CAMBIOS |
| N0 hay control de cambios |
| SOPORTES |
| No hay soportes |