Documentos oficializados
Código CI01-I07 Versión 1
Título INSTRUCTIVO PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE AUDITORIA INTERNA Tipo documento INSTRUCTIVO
Fecha de vigencia 28-09-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación De acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas que tiene como fundamento los lineamientos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del Instituto Internacional de Auditoría Interna IIA, se establece que la evaluación de desempeño de la actividad de auditoría interna se realizará a través del Programa de Aseguramiento de Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna PAMC, este programa pretende evaluar el cumplimiento de los principios fundamentales para la práctica profesional, el código de ética, la definición de auditoría interna, además del cumplimiento de las normas.
Elaborado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-09-26 16:32:50
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-09-27 14:45:36
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-09-27 14:45:36
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-09-27 15:44:47
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-09-28 09:59:19
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-09-28 11:05:55
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI01-I07_copia_no_controlada.pdf
    DOCUMENTOS RELACIONADOS
    Documentos internos Documentos externos
    Documentos relacionados Anexos
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    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    * Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
    *AUDITORIA INTERNA
    *AUTOEVALUACIÓN
    *AUTOCONTROL
    *COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA
    *CÓDIGO DE ÉTICA
    *ESTATUTO DE AUDITORÍA
    *SEGUIMIENTO OCI
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se realizan los ajustes a los comentarios realizados.
    SOPORTES
    No hay soportes