Documentos oficializados
Código | CI01-F17 | Versión | 1 |
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Título | FORMATO EVALUACIÓN INTERNA-SATISFACCIÓN AUDITORIAS INTERNAS | Tipo documento | FORMATOS |
Fecha de vigencia | 23-09-2022 | Estado | Oficializado |
Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | De acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas que tiene como fundamento los lineamientos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del Instituto Internacional de Auditoría Interna IIA, se establece que la evaluación de desempeño de la actividad de auditoría interna se realizará a través del Programa de Aseguramiento de Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna PAMC, este programa pretende evaluar el cumplimiento de los principios fundamentales para la práctica profesional, el código de ética, la definición de auditoría interna, además del cumplimiento de las normas. |
Elaborado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-09-20 10:17:36 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-09-20 10:31:33 |
Revisado técnicamente por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-09-20 10:31:33 |
Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2022-09-23 11:09:34 |
Aprobado metodológicamente por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-09-23 13:11:53 |
Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-09-23 15:58:57 |
Criterios de actualización |
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Documento de copia no controlada | CI01-F17.docx | ||
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NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
Se ajusta teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la OAP | |||
SOPORTES | |||
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