Documentos oficializados
Código CI01-F17 Versión 1
Título FORMATO EVALUACIÓN INTERNA-SATISFACCIÓN AUDITORIAS INTERNAS Tipo documento FORMATOS
Fecha de vigencia 23-09-2022 Estado Oficializado
Proceso ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Justificación De acuerdo con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas que tiene como fundamento los lineamientos del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del Instituto Internacional de Auditoría Interna IIA, se establece que la evaluación de desempeño de la actividad de auditoría interna se realizará a través del Programa de Aseguramiento de Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna PAMC, este programa pretende evaluar el cumplimiento de los principios fundamentales para la práctica profesional, el código de ética, la definición de auditoría interna, además del cumplimiento de las normas.
Elaborado por PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-09-20 10:17:36
Revisado por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-09-20 10:31:33
Revisado técnicamente por JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO Fecha 2022-09-20 10:31:33
Aprobado por NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE Fecha 2022-09-23 11:09:34
Aprobado metodológicamente por GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE Fecha 2022-09-23 13:11:53
Publicado por MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA Fecha 2022-09-23 15:58:57
Criterios de actualización
  • Ajuste, cambios de método, o nuevas operaciones que requieren actualización en documentos (procedimientos, formatos, manuales, instructivos) relacionados al proceso
  • Documento de copia no controlada CI01-F17.docx
    DOCUMENTOS RELACIONADOS Y ANEXOS
    Documentos relacionados Anexos
    NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS
    Normas Términos
    CONTROL DE CAMBIOS
    Se ajusta teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la OAP
    SOPORTES
    No hay soportes