Documentos oficializados
Código | CI01-P02 | Versión | 7 |
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Título | PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO | Tipo documento | PROCEDIMIENTO |
Fecha de vigencia | 28-01-2022 | Estado | Oficializado |
Proceso | ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Justificación | Verificar, evaluar y recomendar a la alta Dirección sobre las debilidades y fortalezas del control, así mismo detectar el desvió de los avances de las metas y objetivos trazados dentro de los procesos de la SIC. |
Modificado por | PAOLA ANDREA MEJÍA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-26 10:03:53 |
Revisado por | GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ / JEFE | Fecha | 2022-01-26 21:44:50 |
Revisado técnicamente por | JHON JAIRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-26 21:44:50 |
Aprobado por | NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO / JEFE | Fecha | 2022-01-27 09:52:19 |
Aprobado metodológicamente por | AMANDA ESTELLA PEDRAZA RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Fecha | 2022-01-28 09:06:59 |
Publicado por | MIGUEL ELIECER TORRES MARTINEZ / CONTRATISTA | Fecha | 2022-01-28 09:12:02 |
Criterios de actualización |
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Documento de copia no controlada | CI01-P02_V7_copia_no_controlada.pdf | ||
DOCUMENTOS RELACIONADOS | |||
Documentos internos | Documentos externos | ||
Documentos relacionados | Anexos | ||
NORMAS Y TÉRMINOS RELACIONADOS | |||
Normas | Términos | ||
CONTROL DE CAMBIOS | |||
1. Se actualiza el objetivo y el glosario. 2. Se actualizan las referencias normativas. 3. Actualización de las etapas y actividades de auditoría, conforme a las normas internacionales de auditoria interna del IIA. 4. Creación de nuevos formatos (Matriz priorización auditorias, cronograma auditoría interna, entendimiento de la unidad auditable, análisis de riesgos y controles, designación auditorías internas y listas de chequeo auditoria interna). | |||
SOPORTES | |||
No hay soportes |